Прошлый бухгалтер задвоил поступление. При этом в КП сумма попала 1раз. Теперь я сторнирую задвоенное поступление и на 19 появляется красным сумма НДС. После закрытия месяца она не уходит а так и остаётся висеть. Подскажите как ее лучше убрать корректировкой или списанием НДС ? И что в этом случае делать с ну? Учёт ведётся в УПП