Добрый день всем!
Торговая организация, на ОСНО.
Взяли у сторонней организации А инструменты, отдали их другой организации Б в доработку, затем услуги доработки выставили организации С по акту.
Провели как Д 44 К 60 с организацией Б и Д 62 К 90 с организацией С, НДС к вычету по организации Б и к начислению с организации С.
Теперь мне кажется, что это неверно.
Как надо было сделать правильно? Вопрос удалён модератором.
Спасибо.